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        麗江師范高等專科學校2016年度部門決算公開

        發布日期:2017-12-07    作者:admin    點擊:

        一、學校基本情況

        麗江師范高等專科學校(以下簡稱學校)是教育部批準成立的省屬公辦全日制普通高等學校,前身是麗江教育學院和麗江民族師范學校于2001年組建的麗江教育學院。原麗江教育學院始于1978年,麗江民族師范學校始于1906年,經過不同歷史時期、不同發展階段的傳承與融合,2006年組建麗江師范高等專科學校。2010年整體搬遷到麗江市古城區新團片區辦學。

        截至2017年4月,學校占地面積為1148.02畝,校舍建筑面積為22.73萬平方米,固定資產總值30055萬元,圖書館藏書78.66萬冊。學校還創建了幼兒園情景模擬實驗室、教學技能實驗實訓室、旅游綜合實驗室、英力克實訓教學基地等101個校內實驗實訓場所和142個校外實習實訓基地,其中有云南省高職高專院校示范實習實訓基地6個。

        學校設置有學前教育學院、教師教育學院、國際旅游與工商管理學院、東巴藝術學院、應用技術學院、足球運動職業學院、創新創業教育學院、公共體育教學部、繼續教育學院和思想政治理論課教學部;開設51個專業;在職教職工419人,其中專任教師335人,專任教師中具有研究生以上學歷教師167人(其中博士10人),副高級及以上專業技術職務的教師117人(其中教授22人),“雙師型”教師176人。

        學校面向全國十八個省(市、區)招生,有全日制專科學生6318人。此外,學校開辦了“專科銜接自考本科”的成人教育,累計招收學生1008人,已畢業502人;2014年開始與云南民族大學聯合辦學,近三年共招收本科生350名。初步形成專科、本科和成人教育多層級、多類型的人才培養體系。

        學校堅持和完善黨委領導下的校長負責制,創新管理模式,堅持依法治校,構建現代大學制度。2015年10月,《麗江師范高等專科學校章程》由省政府核準頒布,學校緊緊圍繞章程規定,進一步探索和實踐“黨委領導、校長負責、教授治學、民主管理、社會參與”的治理體系,明確了黨委會、校長辦公會、學術委員會、教職工代表大會、學生代表大會、理事會的決策權和決策機制;進一步完善制度建設,堅決執行“三重一大”和“四不一末”制度,形成了依法治校的導向機制,學校的改革和發展得到了長足進步。

        二、2016年學校財務收支情況

        學校實行“統一領導,集中管理”的財務管理體制,設立計劃財務處,下設“會計科”、“收費管理科”、“綜合科”三個科室,對全校的財務收支進行統一核算,專職財務人員8人。學校財務管理嚴格按照《會計法》《會計基礎工作規范》《事業單位財務規則》《高等學校財務制度》《高等學校會計制度》以及國家其他有關法律法規的規定執行。

        (一)收入情況

        2016年全年收入10,619.87萬元,比上年增加1665.97萬元,增幅為18.61%,其中:

        1、 2016年財政撥款6,874.07萬元,比上年增加1511.57萬元,增幅為28.19%。

        2、2016年市級財政撥款151.8萬元,比上年增加109萬元,增幅為254.67%。

        3、2016年從省級財政核撥預算外資金3,250萬元,比上年減少50萬元,減幅為1.52%。

        4、2016年其他收入344萬元,比上年增加95.4萬元,增幅為38.37%。

        (二)支出情況

        2016年全年支出11,821.48萬元,比上年增加2000.79萬元,增幅為20.37%,其中:

        1、2016年工資福利支出6,429.75萬元, 比上年增加1,846.23萬元,增幅為40.28%。

        2、2016年商品和服務支出2,097.96萬元,比上年增加802.64萬元,增幅為61.96%。

        3、2016年對個人和家庭補助1,539.48萬元,比上年減少229.81萬元,減幅為12.99%。

        4、2016年其他資本性支出1,721.51萬元,比上年減少438.4萬元,減幅為20.3%。

        三、學校“三公”經費支出情況

        2016年學校“三公”經費支出預算35萬元,支出決算為17.83萬元,完成預算的50.94%。其中:公務用車運行維護費支出預算14萬元,支出決算12.66萬元,完成預算的90.43%。公務接待費支出預算21萬元,支出決算5.17萬元,完成預算的24.62%。

        2016年學校“三公”經費支出決算數比2015年減少3.67萬元,減幅為17.07%。其中:因公出國(境)費減少2.2萬元,減幅為100%。公務用車運行維護費增加0.47萬元,增幅為3.83%。公務接待費減少1.94萬元,減幅為27.24%。

        “三公”經費總體下降,主要原因是學校嚴格貫徹落實中央“八項規定”和省政府“厲行節約”規定,加大壓縮了“三公”經費開支。

        四、相關口徑說明

        1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

        2.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        3.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

         

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